太康县残联决算预算三公经费公示
来源: 县政府办公室 时间: 2015-11-18 10:39:25 访问量:0

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2014年、2015年度太康县残联决算、预算收支公开说明

 

 

    一、主要职能

 

   (一)受县人民政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和执法工作 。 

   (二)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务 。

   (三)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、

自立,为现代化建设贡献力量。

  (四)负责残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

  (五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

  (六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

  (七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

  (八)联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

 

     二、公开说明

(一)收入支出决算总体情况

     2014年度收入总计303.42万元,其中:公共预示财政拨款收入181.39万元。

2014年度支出总计303.42万元,其中:公共预示财政拨款支出181.39万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 2014年度,太康县残疾人联合会“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元其中:

     1.因公出国(境)费决算0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车运行及维护。2014年太康县残疾人联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

三、依申请公开内容

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

 

 

残联2014年度公共预算财政拨款“三公”经费

决算表                                                                  

                                       单位:万元

项目

2014年决算数

合计

0

    因公出国()费用

0

    公务接待费

0

    公务用车运行购置及运行维护费小计

0

        其中:公务用车运行维护费

0

              公务用车购置

0

 

 

 

 

 公开02

残联2014年度一般公共预算财政拨款

支出明细表

                                                                                单位:万元

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科目编码

单位(科目名称

总计

 

基本支出

 

项目支出

人员

经费

公用

经费

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

太康县残联

172.53

148.43

9.19

24.10

 

 

 

太康县残联机关

172.53

148.43

9.19

24.10

208

05

02

事业单位离退休

37.02

37.02

0.23

 

208

11

01

行政运行(残疾人)

119.91

111.41

8.96

8.50

208

11

09

其他残疾人事业支出

15.60

 

 

15.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           残联2014年度收入支出决算总表

 

      收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

303.42 

一、一般公共服务支出

37

 

一、基本支出

60

303.42 

  其中:政府性基金

2

122.03 

二、外交支出

38

 

    人员经费

61

219.60 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

    日常公用经费

62

83.82 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

二、项目支出

63

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

    基本建设类项目

64

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

    行政事业类项目

65

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

三、上缴上级支出

66

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

303.42 

四、经营支出

67

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

五、对附属单位补助支出

68

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

支出经济分类

70

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

基本支出和项目支出合计

71

303.42

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

  工资福利支出

72

108.89 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

  商品和服务支出

73

81.17 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

  对个人和家庭的补助

74

110.71 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

  对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

  赠与

76

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

  债务利息支出

77

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

  基本建设支出

78

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

  其他资本性支出

79

2.65 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

57

 

  贷款转贷及产权参股

80

 

 

22

 

二十二、其他支出

58

2 

  其他支出

81

 

 

23

 

 

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

303.42 

本年支出合计

83

303.42

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

84

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

85

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

86

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

87

 

      经营结余

29

 

      其他

88

 

 

30

 

    年末结转和结余

89

 

 

31

 

      基本支出结转

90

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

91

 

 

33

 

      经营结余

92

 

 

34

 

 

93

 

 

35

 

 

94

 

总计

36

303.42 

总计

95

303.42

 

 

 

 

 

 

 

 

残联2015年部门预算批复表.xls

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