太康县机关后勤中心2016年部门预算基本情况说明
来源: 财政局 时间: 2016-10-22 09:29:21 访问量:0

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太康县机关后勤中心2016年部门预算基本情况说明
    一、主要职责
    (一)积极搞好后勤改革探索工作,促进机关后勤服务社会化、规范化、制定县机关事务管理工作的各项规章制度,并组织实施。
    (二)负责县委、人大、政府、政协接待费、通讯费、文印费等专项费用的审拨和管理工作,承担重要招商活动、临时中心活动、上级下达的带有全局性工作的后勤保障。
    (三)负责县委、人大、政府、政协机关综合楼办公用房的管理、调整和维修工作。
    (四)负责县级领导部分公务用车的编制、配置、更新、报废、调整和维修管理工作。
    (五)负责县综合楼水、电、暖、气以及院容、院貌、绿化、卫生的管理工作和安全保卫及消防工作。
    (六)承担县四大班子机关食堂的监管和管理工作。
    (七)负责县级干部机关食堂的监督和管理工作。
    (八)承办县委、人大、政府、政协交办的其他事项。
    二、内设机构
    (一)办公室
    负责单位值班、人事、文印中心、机关卫生、会议室、绿化及其他综合协调工作。负责县委、人大、政府、政协机关公务用车的编制、配置、更新、报废、调整和维修管理,制定车辆管理办法并监督执行。
    (二)接待办公室
    负责制定公务接待的有关制度、规定和接待服务标准并负责接待费的管理使用,严格执行县委、人大、政府、政协公务接待制度,会同有关单位承办重要会议和重大活动的总务工作,负责县级干部机关食堂监督和管理工作。
    (三)财务室
    负责县四大班子接待、文印、通讯等专项经费审拨和管理及采购工作,负责本单位的财物管理工作。负责综合大楼锅炉房、消防泵房、配电房、水、电、暖院容院貌和各种设备的维修维护的支出费用和管理工作,以及办公用房的管理调配工作。
    (四)保卫室
    负责综合楼的安全保卫和消防工作,确保各要害部门的安全。
    人员编制职数
    机关编制7名,事业编制23名。
    
    四、收入预算说明
    2016年收入预算631.78万元,其中:财政拨款631.78万元。
    五、支出预算说明
    2016年支出预算631.78万元,按用途划分为:工资福利支出31万元,占4.9%;商品服务支出600.78万元,占95.1%
   2016年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出31万元,占4.9%;商品服务支出600.78万元,占94.1%。
    “三公”经费支出43万元,其中:公务接待费用19.3750万元。现有车辆2辆,公务车辆运行和维护费23.6250万元,其中20座中巴接待车1辆,接待车1辆。全年没有购置公务用车。全年没有因公出国出境费用。三公经费总的支出比去年减少,原因是我单位严格执行中央“八项规定”,严格控制来客招待次数和标准,严格控制公务用车。
    
    附件:机关后勤服务中心2016年部门预算情况表
2016年部门预算批复表机关后勤中心.xls

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