太康县民族宗教局2018年度部门决算情况说明
来源: 财政局 时间: 2019-11-07 17:52:24 访问量:0

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太康县民族宗教局2018年度部门决算情况

 

目  录

 

 

第一部分  太康县民族宗教局概况 

一、主要职责 

二、部门决算单位构成 

第二部分 太康县民族宗教局2018年度部门决算情况说明 

第三部分 名词解释 

附:太康县民族宗教局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 太康县民族宗教局概况 

  

一、主要职责 

  1、贯彻执行党和国家民族、宗教工作方案及政策,提出加强全县民族、宗教事务管理有关政策、制度落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。 

   2、协调全县民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。 

  3、协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作,参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的管理。 

  4、协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。 

  5、依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。 

  6、依法加强对宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。 

  7、负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。 

  8、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。 

  9、协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。 

  10、负责少数民族古籍的搜集、整理等工作。 

  11、承办县政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

纳入太康县民族宗教局201年度部门决算编制范围单位包括:太康县民族宗教局本级,无二级机构。

部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计均为119.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.64万元,增长28.6%。主要原因是专项经费增长

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计119.76547万元,其中:财政拨款收入119.76547万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计119.76547万元,其中:基本支出77.182888万元,占64.45%;项目支出42.582582万元,占35.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为119.76547万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加26.634298万元,增长28.6%。主要原因是专项经费增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出119.76547万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)26.634298万元,增长(下降)28.598693%。主要原因是专项经费增长

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出119.76547万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出111.489362万元,占93.09%;外交(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出7.78094万元,占6.49%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.76547万元,支出决算为119.76547万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)。年初预算为111.489362万元,支出决算为111.489362万元,完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数无存在差异。

2.社会保障和就业(类)。年初预算为7.78094万元,支出决算为7.78094元,完成年初预算的6.49%。决算数与年初预算数无存在差异。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.182888万元。其中:人员经费42.429488万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费34.7534万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.172万元,支出决算为0.172万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。决算数比.018万元,减少的原因是:控制不必要的“三公”接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0.172万元,完成预算的100%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于主要用于加油、维修、过路费。 2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费初预算为0.172万元,支出决算为0.172万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组10个、来访41人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

太康县宗教局2018年度未开展预算绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

太康县宗教局无政府性基金收支情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为34.7534万元,支出决算为34.7534万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、其他重要事项的情况说明

    无。

 

 

 

第三部分 名词解释 
  一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 
   二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  五、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

民族宗教事务局.XLS
 

 


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